Orden de Compra. Nº4022-153-AG26 "ADQ DE SERVIDOR LOCAL / EN LINEA Y DISCOS DE ALM. SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-199-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4022-153-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-03-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQ DE SERVIDOR LOCAL / EN LINEA Y DISCOS DE ALM. SEGUN DETALLE ADJUNTO. C.A: 4022-199-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152906001 SP1 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna Putre
Impuesto 455042,02
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
COORDINACION DE SERVICIO:
COORDINACION DE SERVICIO::
- erick.carrasco@imputre.cl

ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: RENE.VIZA@IMPUTRE.CL Y SONIA.VILCA@IMPUTRE.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercializadora MBAH
Razón Social COMERCIALIZADORA MATIAS BENJAMÍN ARAVENA HUAIQUILAO E.I.R.L.
R.U.T. 77.184.543-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercializadora MBAH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121609
Cable de redes1GlobalADQ DE SERVIDOR LOCAL / EN LINEA Y DISCOS DE ALM. SEGUN DETALLE ADJUNTO   $ 2.394.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394.958 $ 2.394.958
Total Neto $ 2.394.958
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 455.042
TOTAL OC $ 2.850.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.