Orden de Compra. Nº4022-237-SE24 "ADQ. 650 FARDOS ALFALFA ALTIPLANO, OC DESDE 4022-27-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4022-237-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQ. 650 FARDOS ALFALFA ALTIPLANO, OC DESDE 4022-27-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4022-27-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra José Miguel Carrera N°350, Putre
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152401001 SP2 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna Putre
Impuesto 1556717,5
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-06-2024
TítuloDescripción
COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS


COORDINACION DE ENTREGA DE PRODUCTOS CON: GREGORIO.MENDOZA@IMPUTRE.CL

LOS PRODUCTOS DEBEN SER ENVIADOS CON GUIA DE DESPACHO.

ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor 93477375
Razón Social TEODORA MARTINA CALLE MAMANI
R.U.T. 9.347.737-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal 93477375
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10151703
Semillas o almácigos de alfalfa1Global650 FARDOS DE ALFALFA, SEGUN ESPECIFICACIONES.Oferta tiene Validez de 15 días $ 8.193.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.193.250 $ 8.193.250
Total Neto $ 8.193.250
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.556.718
TOTAL OC $ 9.749.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.