|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4022-370-AG23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-09-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQ. COLACIONES (25 DESAYUNOS Y 25 ALMUERZOS) C.A: 4022-570-COT23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
|
|
R.U.T. |
69.250.800-9 |
|
Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
|
Comuna |
Putre
|
|
Impuesto |
43907,67 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| COORDINACION DE ENTREGA DE SERVICIO | COORDINACION DE ENTREGA DE SEVICIO VIOLETA.WILLIAMS@IMPUTRE.CL
ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A: PATRICIA.VASQUEZ@IMPUTRE.CL |
|
|
Proveedor |
CRSTINA DEL ROSARIO |
|
Razón Social |
CRISTINA DEL ROSARIO PACO BOLAÑOS
|
|
R.U.T. |
12.438.077-4 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CRSTINA DEL ROSARIO |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | Servicio de alimentación (25 desayunos y 25 almuerzos), según detalle adjunto. | |
$ 231.093,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 231.093
|
$ 231.093
|
|
|
Total Neto
|
$ 231.093
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 43.908
|
|
$ 275.001
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.