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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4022-397-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-12-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4022-407-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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R.U.T. |
69.250.800-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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R.U.T. |
69.250.800-9 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
157704,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Razón Social |
FERRETERIAS IBERIA LTDA
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R.U.T. |
79.889.650-4 |
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Sucursal |
FERRETERIAS IBERIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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13111010
| Nilón | 1 | Global | SEGÚN DETALLE GLOBAL, ADJUNTA, (PARA UNA MEJOR OFERTA SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACIÓN ) | MANGAS PLASTICAS SEGUN COTIZACION 358863 |
$ 830.025,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 830.025
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$ 830.025
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Total Neto
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$ 830.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 157.705
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$ 987.730
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.