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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4022-478-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SERV. COFFEE BREAK P/TALLER PROG. EDLI, PUTRE 28.07.2025 C.A: 4022-655-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE PUTRE
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R.U.T. |
69.250.800-9 |
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Dirección de Facturación |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
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Comuna |
Putre
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Impuesto |
47899,19 |
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Dirección de Envío de la Factura |
José Miguel Carrera N°350, Putre |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
28-07-2025 |
| COORDINACION ENTREGA DE SERVICIOS | COORDINACION ENTREGA DE SERVICIOS: YENLY.INOSTROZA@IMPUTRE.CL
ANTE EL ACUSE DE CONFORMIDAD EN PUTRE, SE SOLICITARÁ LA FACTURA, LA QUE DEBE SER REMITIDA EXCLUSIVAMENTE A:RENE.VIZA@IMPUTRE.CL |
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Proveedor |
MARCIAL CCOTO MAMANI |
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Razón Social |
MARCIAL CCOTO MAMANI
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R.U.T. |
26.352.378-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCIAL CCOTO MAMANI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101603
| Servicios de catering | 1 | Global | SERV. COFFEE BREAK P/TALLER PROG. EDLI, PUTRE 28.07.2025
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$ 252.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 252.101
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$ 252.101
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Total Neto
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$ 252.101
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 47.899
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$ 300.000
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.