Orden de Compra. Nº4023-40-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4023-68-L110"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Putre
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4023-40-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4023-68-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4023-68-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secoplac
Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Unidad de Compra J. M. Carrera 350
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Putre
R.U.T. 69.250.800-9
Dirección de Facturación José Miguel Carrera N°350, Putre
Comuna Putre
Impuesto 25992
Dirección de Envío de la Factura José Miguel Carrera N°350, Putre
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Juan Carlos Perez Boero
Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO
R.U.T. 6.640.389-0
Sucursal Juan Carlos Perez Boero
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11101712
Aleación ferrosa5Unidad5 LIJAS DE FIERRO nº 100  $ 240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.200
26121634
Cable de cobre6Unidad6 tiras de cobre 3/4 "L"  $ 22.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 135.600 $ 135.600
Total Neto $ 136.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.992
TOTAL OC $ 162.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.