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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4024-22-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-39-LQ24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4024-39-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 436 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
24008865,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
CONSTRUCCIONES CORREA E.I.R.L. |
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Razón Social |
CONSTRUCCIONES JOSE CORREA LANDAETA E.I.R.L.
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R.U.T. |
76.626.130-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CONSTRUCCIONES CORREA E.I.R.L. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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72131702
| Construcción de obras civiles | 1 | Global | Reparación de (5) multicachas que involucran en general, reparar y sellar juntas de dilatación, pintura base de cancha en dos colores y encima pintar con otros colores los trazados deportivos, reparación de los cierros perimetrales, reparación de arcos de | empresa con experiencia |
$ 126.362.450,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 126.362.450
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$ 126.362.450
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Total Neto
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$ 126.362.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 24.008.866
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$ 150.371.316
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.