Orden de Compra. Nº4024-25-SE13 "CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO GIMNASIO RENE SCHNEIDER"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4024-25-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2013
Nombre de la Orden de Compra CONSTRUCCIÓN CERRAMIENTO GIMNASIO RENE SCHNEIDER
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436
Comuna San Carlos
Impuesto 5813948,13
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructoradaalcoltda
Razón Social SOCIEDAD CONSTRUCTORA DAALCO LIMITADA
R.U.T. 76.617.160-5
Sucursal constructoradaalcoltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30171502
Puertas de tela metálica1Unidad no definida   $ 30.599.727,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.599.727 $ 30.599.727
Total Neto $ 30.599.727
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.813.948
TOTAL OC $ 36.413.675


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.