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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4024-41-OC06 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-12-2006 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4024-77-LE06 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
HABILITAR EL ESPACIO PUBLICO DE LA PLAZA LOS ARTESANOS DE ACUERDO A LOS ANTECEDENTES ADJUNTOS, TODO CON RECURSOS EXTERNOS |
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Proveniente de Licitación
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4024-77-LE06 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de San Carlos
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R.U.T. |
69.140.500-1 |
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Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 436 |
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Comuna |
San Carlos
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Impuesto |
2382695 |
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Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 436 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
FRANCISCO ALEJANDRO GOMEZ MUNOZ
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R.U.T. |
11.564.332-0 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | Unidad | Construcción de aceras, veredas, cunetas | Habilitaion de Plaza Los Artesanos |
$ 12.540.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.540.500
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$ 12.540.500
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Total Neto
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$ 12.540.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Impuestos %
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$ 2.382.695
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$ 14.923.195
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.