|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4024-53-SE10 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-12-2010 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-63-LE10 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4024-63-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 436 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
851707,68 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
cristian marcelo candia sepulveda |
|
Razón Social |
CRISTIAN MARCELO CANDIA SEPULVEDA
|
|
R.U.T. |
15.809.611-0 |
|
Sucursal |
cristian marcelo candia sepulveda |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80111618
| Servicios temporales de construcción | 1 | Global | Desarme de cierro existente e instalación de nuevo cierro tipo ACMAFOR en parte del perímetro del Liceo Técnico Profesional Violeta Parra Sandoval | |
$ 4.482.672,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 4.482.672
|
$ 4.482.672
|
|
|
Total Neto
|
$ 4.482.672
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 851.708
|
|
$ 5.334.380
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.