|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4024-68-SE16 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-01-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONSTRUCCIÓN VEREDAS, RECAMBIO MATRIZ CEMENTERIO MUNICIPAL |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4024-43-LE16 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
VICUÑA MACKENNA 436 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
|
|
R.U.T. |
69.140.500-1 |
|
Dirección de Facturación |
VICUÑA MACKENNA 436 |
|
Comuna |
San Carlos
|
|
Impuesto |
1592651,25 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
VICUÑA MACKENNA 436 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Fernando Antonio |
|
Razón Social |
CONSTRUCTORA MATFER LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.246.119-6 |
|
Sucursal |
Fernando Antonio |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
72101703
| Construcción de aceras, veredas, cunetas | 1 | Unidad | | Empresa con experiencia |
$ 8.382.375,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 8.382.375
|
$ 8.382.375
|
|
|
Total Neto
|
$ 8.382.375
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.592.651
|
|
$ 9.975.026
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.