Orden de Compra. Nº4024-9-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-1-LQ22"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4024-9-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-07-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4024-1-LQ22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4024-1-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CONTRATACION DE OBRAS, PROYECTOS Y CONCESIONES
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 436
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
R.U.T. 69.140.500-1
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 436
Comuna San Carlos
Impuesto 15966386,546
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 436
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-12-2022
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CONSTRUCTORA INVERCIC SPA
Razón Social EMPRESA CONTRUCTORA INVERCIC SPA
R.U.T. 76.740.072-1
Sucursal CONSTRUCTORA INVERCIC SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102201
Instalación o servicio de sistemas de energía eléctrica1Unidad "SERVICIO DE MANTENCIÓN, REPARACIÓN, REPOSICIÓN Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO URBANO Y RURAL DE LA COMUNA DE SAN CARLOS "de acuerdo a Bases administrativas y Técnicas Se realizará el servicio de mantención de alumbrado público en la comuna de San Carlos, según bases de la presente licitación. $ 84.033.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.033.613 $ 84.033.613
Total Neto $ 84.033.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 15.966.387
TOTAL OC $ 100.000.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.