|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4025-134-R107 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
21-09-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Cartuchos de Tinta para impresora para programa |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
Trato Directo, Compra menor a 3 UTM "Programa Promoción de Salud 2007."
Contacto:
Ejecutiva de Venta
Claudia Rodriguez Marivil |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
|
|
R.U.T. |
69.262.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 105 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
11068,83 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
DIMERC S A
|
|
R.U.T. |
96.670.840-9 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta | 03 Cartuchos de tinta para impresora Canon PG-40 Negro |
$ 8.720,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 26.160
|
$ 26.160
|
44103105
| Cartuchos de tinta | 3 | Unidad | Cartuchos de tinta | 03 Cartuchos de tinta Color Cl -41 |
$ 10.699,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 32.097
|
$ 32.097
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.257
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.069
|
|
$ 69.326
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.