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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4025-197-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-08-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mantencion Vehiculo CDSW-35, Cesfam Antuco |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4025-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
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R.U.T. |
69.262.800-4 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 105 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
1325,2082 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA
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R.U.T. |
99.527.620-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL DIVENSER S.A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | AMPOLLETA $1.800; AMP OSRAM $1.500; SERVICIO MEC. MANO DE OBRA $5.000.- | AMPOLLETA $1.800; AMP OSRAM $1.500; SERVICIO MEC. MANO DE OBRA $5.000.- |
$ 6.975,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.975
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$ 6.975
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Total Neto
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$ 6.975
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.325
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$ 8.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.