Orden de Compra. Nº4025-224-SE23 "INSUMOS MEDICOS ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-23-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4025-224-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-11-2023
Nombre de la Orden de Compra INSUMOS MEDICOS ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-23-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4025-23-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204005 del sistema CRECIC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud
Comuna Antuco
Impuesto 28272
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Razón Social DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS MEDICOS PEREZ SPA
R.U.T. 89.752.800-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DIST. ARTICULOS MEDICOS PÉREZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41122601
Portaobjetos10CajaPORTAOBJETOS ESMERILADO CAJA DE 50 UNIDADES. CJ.PORTA OBJETOS 7105 25.4X76.2X1.2 MM lote 20230620 vencimiento 19-06-2026 FACTOR DE EMPAQU CAJA X 50 UNDS VALOR OFERTAOD X CAJA DE 50 UNDS $ 1.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
41122407
Bisturíes de laboratorio200UnidadBISTURI N° 24, FECHA VENCIMIENTO MAYOR A 2026.HOJA DE BISTURI Nº 24 CAJA X 100 UND lote 211130 vencimiento 11-2026 FACTOR DE EMPAQUE CAJA X 100 UNDS VALOR OFERTADO X UND $ 64,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.800 $ 12.800
41104112
Contenedores de recogida de orina1000UnidadCONTENEDOR DESECHABLE FRASCO DE ORINA 60 ML. ESTERIL. VENCIMIENTO 2025. FRASCO ORINA 60 ML ESTERIL TAPA ROJA lote 221105 vencimiento 11-04-2027 FACTOR DE EMPAQUE CAJA X 500 UNDS VALOR OFERTAOD X UND $ 123,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 123.000 $ 123.000
Total Neto $ 148.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.272
TOTAL OC $ 177.072


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.