Orden de Compra. Nº4025-281-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-38-LE22"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4025-281-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-11-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-38-LE22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4025-38-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud
Comuna Antuco
Impuesto 192971,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor INSUVAL S.A.
Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL S.A.
R.U.T. 77.768.990-8
Sucursal INSUVAL S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51211616
Antídotos400UnidadSUERO FISIOLOGICO AL 0,9% DE 100 ML.SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 100ML CJ X 100 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.000 $ 236.000
51211616
Antídotos200UnidadSUERO FISIOLOGICO AL 0,9% DE 500 ML.SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 500ML CJ X 40 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. $ 740,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 148.000 $ 148.000
51211616
Antídotos784UnidadSUERO FISIOLOGICO AL 0,9% DE 250 ML. SOLUCION CLORURO DE SODIO 0.9% 250ML CJ X 56 ENVASE BOLSA VIAFLEX - SISTEMA CERRADO MARCA BAXTER. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. $ 710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 556.640 $ 556.640
51241204
Ácido bórico100UnidadCREMA BENGUE 5% DE 30GR (REHABILITACION)BENGUE 5% POTE X 30 GR.ELABORACION EN AMBIENTE CONTROLADO.RECETARIO MAGISTRAL INSUVAL. DESPACHO 2 DIAS HABILES. FLETE PAGADO. MONTO MINIMO DE FACTURACION 50.000 NETO. VTO SEGUN DS 79 $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000
Total Neto $ 1.015.640
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 192.972
TOTAL OC $ 1.208.612


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.