Orden de Compra. Nº4025-390-AG20 "MATERIAL DE OFICINA P. MAIS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4025-29-COT20"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4025-390-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-12-2020
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL DE OFICINA P. MAIS Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4025-29-COT20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Unidad de Compra ARTURO PRAT 105
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Facturación Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud
Comuna Antuco
Impuesto 102601,14
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat N° 105 - Depto. Salud
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ISOGRAPHIC
Razón Social AMALIA DE LA CRUZ HERNANDEZ RIVAS
R.U.T. 9.707.149-7
Sucursal ISOGRAPHIC
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadMATERIAL DE OFICINA (VER ANEXO ADJUNTO)MATERIAL DE OFICINA $ 540.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 540.006 $ 540.006
Total Neto $ 540.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 102.601
TOTAL OC $ 642.607


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.