Orden de Compra. Nº4025-57-SE11 "COMBUSTIBLE CESFAM ANTUCO, SEPTIEMBRE 2011"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4025-57-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-09-2011
Nombre de la Orden de Compra COMBUSTIBLE CESFAM ANTUCO, SEPTIEMBRE 2011
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 15 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105
Comuna Antuco
Impuesto 638655,455
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ZONA SUR (Cumpeo - Antártica)
Razón Social COMPANIA DE PETROLEOS DE CHILE COPEC S A
R.U.T. 99.520.000-7
Sucursal ZONA SUR (Cumpeo - Antártica)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Diesel1Litro DIESEL, EQUIVALENTE $2.521.008 INCLUYE EL IVA Y EL IMPUESTO ESPECIFICO (CUPÓN ELECTRONICO) $ 3.361.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.361.345 $ 3.361.345
Total Neto $ 3.361.344
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 638.655
TOTAL OC $ 3.999.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.