Orden de Compra. Nº4025-70-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-23-L111"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4025-70-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-23-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4025-23-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Unidad de Compra Baquedano S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
R.U.T. 69.262.800-4
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 105
Comuna Antuco
Impuesto 75834,997464
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 105
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor S Nazal S.A.
Razón Social S NAZAL S.A.
R.U.T. 81.291.300-k
Sucursal S Nazal S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49161603
Pelotas de baloncesto0,6866UnidadIMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA para proyecto Promoción de Salud (Nomina en Archivo Adjunto).  $ 581.316,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 399.132 $ 399.132
Total Neto $ 399.132
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 75.835
TOTAL OC $ 474.967


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.