|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4025-93-SE12 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
22-10-2012 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4025-22-LE12 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4025-22-LE12 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Salud
|
|
R.U.T. |
69.262.800-4 |
|
Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 105 |
|
Comuna |
Antuco
|
|
Impuesto |
8298,06 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MedicalTek (División Dental) |
|
Razón Social |
MEDICALTEK CHILE S A
|
|
R.U.T. |
96.696.000-0 |
|
Sucursal |
MedicalTek (División Dental) |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42151627
| Espejos o mangos de espejos dentales | 24 | Unidad | MANGO PARA ESPEJO DENTAL. | |
$ 659,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 15.816
|
$ 15.816
|
42151635
| Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros | 2000 | Unidad | EYECTORES (DESECHABLES Y TRANSPARENTES) | |
$ 10,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 20.000
|
$ 19.600
|
42152425
| Resinas de base para dentaduras | 2 | Frasco | ACRILICO AUTOPOLIMERIZABLE, COLOR ROSADO. | |
$ 3.551,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 7.102
|
$ 7.102
|
42151603
| Útiles de colocación de hidróxido de calcio | 2 | Frasco | HIDROXIDO DE CALCIO EN POLVO | |
$ 578,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.156
|
$ 1.156
|
|
|
Total Neto
|
$ 43.674
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 8.298
|
|
$ 51.972
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.