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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-188-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COLACIONES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4026-60-L113 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
61214,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Dolce Vita ltda |
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Razón Social |
SOCIEDAD GASTRONOMICA Y EVENTOS CIFUENTES Y HERRER
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R.U.T. |
76.233.846-7 |
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Sucursal |
Dolce Vita ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 181 | Unidad | Colación de Viaje que contenga lo siguiente;
1 sándwich de jamón
1 sándwich de queso
2 jugos néctar 200cc.(Cajita)
2 frutas (manzana o plátano)
1 barra de cereal
1 Leche con chocolate o frutilla en caja de 200 cc | Colación de Viaje que contenga lo siguiente; 1 sándwich de jamón 1 sándwich de queso 2 jugos néctar 200cc.(Cajita) 2 frutas (manzana o plátano) 1 barra de cereal 1 Leche con chocolate o frutilla en caja de 200 cc |
$ 1.780,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 322.180
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$ 322.180
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Total Neto
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$ 322.180
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 61.214
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$ 383.394
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.