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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-22-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-02-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA DE SET DE ÚTILES ESCOLARES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4026-8-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT N° 105 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
2301534,03 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT N° 105 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Coordinar entrega | Contacto de entrega Sr. Luis Bizama Muñoz, al fono 43-2621029 mail inventario@daemantuco.cl
días de entrega de Lunes a Jueves desde 08:00 a las 16:00 hrs
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Proveedor |
IGESCOM 1 |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
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R.U.T. |
77.152.668-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
IGESCOM 1 |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111531
| Libros o cuadernos de registro | 1 | Global | set de útiles escolares para alumnos del Liceo Dr. Víctor Ríos Ruiz, según cotizaciones que se adjuntan.- | SET DE ÚTILES ESCOLARES PARA ALUMNAS Y ALUMNOS DEL LICEO DR.V.R.R |
$ 12.113.337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 12.113.337
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$ 12.113.337
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Total Neto
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$ 12.113.337
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.301.534
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$ 14.414.871
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.