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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-258-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Menaje, Linea Blanca y Otros para DAEM, P.M.G.E 2010 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4026-71-L110 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
56751,67 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Grandes Tiendas La Covadonga |
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Razón Social |
M JESUS GARCIA Y CIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.173.310-5 |
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Sucursal |
Grandes Tiendas La Covadonga |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25174001
| Ventilador | 1 | Unidad | ventilador de pedestal | |
$ 15.958,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 15.958
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$ 15.958
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52161510
| Equipo de música | 1 | Unidad | Equipo de musica con MP3-CD/ CD-RW
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$ 67.218,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 67.218
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$ 67.218
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56112003
| Cajones y accesorios de almacenaje para estación de trabajo o mueble de computación | 1 | Unidad | mesa de centro para revistas | |
$ 17.639,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.639
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$ 17.639
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24112601
| Jarros | 1 | Global | Menaje para el DAEM según listado que se adjunta.- | |
$ 197.878,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 197.878
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$ 197.878
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Total Neto
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$ 298.693
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 56.752
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$ 355.445
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.