|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4026-331-SE18 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
04-09-2018 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Colaciones para delegación apoyo provincial de cueca |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4026-30-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.250.901-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
|
Comuna |
Antuco
|
|
Impuesto |
2634,45165 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
supermercado santa teresa |
|
Razón Social |
BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA
|
|
R.U.T. |
4.308.431-3 |
|
Sucursal |
supermercado santa teresa |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 15 | Global | COLACIONES DELEGACIÓN DE APOYO PROVINCIAL DE CUECA ENM LA CIUDAD DE LAJA | COLACIONES MINUTA N° 1 : 01 JUGO NECTAR 200 ML, 01 FRUTA Y 01 SANDWICH QUESO-JAMÓN |
$ 924,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 13.860
|
$ 13.866
|
|
|
Total Neto
|
$ 13.866
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.634
|
|
$ 16.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.