Orden de Compra. Nº
4026-43-SE07
"
Respalda Factura Nº 1252154
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4026-43-SE07
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-04-2007
Nombre de la Orden de Compra
Respalda Factura Nº 1252154
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Tomada de la Licitación pública Nº 4026-7-LE07, Múltiple sin emisión de O.C. Valor final con IVA incluido.
Proveniente de Licitación
4026-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Depto. Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
R.U.T.
69.250.901-3
Dirección de Unidad de Compra
Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
R.U.T.
69.250.901-3
Dirección de Facturación
CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna
-1
Impuesto
29748,68
Dirección de Envío de la Factura
CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social
DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA
R.U.T.
79.534.660-0
Sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131603
Esponjas
2
Pack
Esponjas
Esponjas
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.720
$ 2.720
47131806
Barniz o ceras de muebles
1
Pack
Barniz o ceras de muebles
Lustramueble
$ 6.300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.300
$ 6.300
47121812
Raspadores de limpieza
10
Pack
Raspadores de limpieza
Virutillas de olla
$ 1.360,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.600
$ 13.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas
1
Pack
Productos de limpieza de ventanas
Limpiador liquido con aroma
$ 7.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.450
$ 7.450
53131608
Jabones
6
Pack
Jabones
Jabón de tocador
$ 3.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.168
$ 21.168
14111704
Papel higiénico
2
Pack
Papel higiénico
Papel higiénico
$ 8.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.320
$ 16.320
53131502
Pasta de dientes
6
Pack
Pasta de dientes
Pasta dental
$ 8.736,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.416
$ 52.416
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos
1
Caja
Productos para limpiar o pulir zapatos
Betún para calzado
$ 7.368,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.368
$ 7.368
50121538
Pescado estable sin refrigerar
2
Caja
Pescado estable sin refrigerar
Choritos en aceite
$ 10.715,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.430
$ 21.430
44111615
Bolsas de depósito
1
Pack
Bolsas de depósito
Block
$ 7.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
Total Neto
$ 156.572
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 29.749
TOTAL OC
$ 186.321
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.