Orden de Compra. Nº4026-43-SE07 "Respalda Factura Nº 1252154"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4026-43-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-04-2007
Nombre de la Orden de Compra Respalda Factura Nº 1252154
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Tomada de la Licitación pública Nº 4026-7-LE07, Múltiple sin emisión de O.C. Valor final con IVA incluido.
Proveniente de Licitación 4026-7-LE07
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
R.U.T. 69.250.901-3
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
R.U.T. 69.250.901-3
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna -1
Impuesto 29748,68
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social DISTRIBUIDORA ADELCO LOS ANGELES LIMITADA
R.U.T. 79.534.660-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131603
Esponjas2PackEsponjasEsponjas $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.720 $ 2.720
47131806
Barniz o ceras de muebles1PackBarniz o ceras de mueblesLustramueble $ 6.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47121812
Raspadores de limpieza10PackRaspadores de limpiezaVirutillas de olla $ 1.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.600 $ 13.600
47131824
Productos de limpieza de ventanas1PackProductos de limpieza de ventanasLimpiador liquido con aroma $ 7.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.450 $ 7.450
53131608
Jabones6PackJabonesJabón de tocador $ 3.528,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.168 $ 21.168
14111704
Papel higiénico2PackPapel higiénicoPapel higiénico $ 8.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.320 $ 16.320
53131502
Pasta de dientes6PackPasta de dientesPasta dental $ 8.736,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.416 $ 52.416
47131809
Productos para limpiar o pulir zapatos1CajaProductos para limpiar o pulir zapatosBetún para calzado $ 7.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.368 $ 7.368
50121538
Pescado estable sin refrigerar2CajaPescado estable sin refrigerarChoritos en aceite $ 10.715,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.430 $ 21.430
44111615
Bolsas de depósito1PackBolsas de depósitoBlock $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
Total Neto $ 156.572
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.749
TOTAL OC $ 186.321


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.