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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4026-462-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-12-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales Eléctricos para Biblioteca |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
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R.U.T. |
69.250.901-3 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
28025 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Adriano Antonio |
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Razón Social |
Adriano Perfetti
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R.U.T. |
17.744.094-9 |
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Sucursal |
Adriano Antonio |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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13111307
| Espuma de goma | 1 | Global | | materiales para reparaciones eléctricas de la biblioteca municipal |
$ 147.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 147.500
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$ 147.500
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Total Neto
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$ 147.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 28.025
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$ 175.525
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.