|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4026-77-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-04-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES MANTENCION DOGEGA ESCUELA F-1010.- |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4026-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco - Educación
|
|
R.U.T. |
69.250.901-3 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE ARTURO PRAT 105 |
|
Comuna |
Antuco
|
|
Impuesto |
16640,2 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ARTURO PRAT 105 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA |
|
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA
|
|
R.U.T. |
77.442.943-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
SOCIEDAD COMERCIAL P&C SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Global | MATERIALES PARA MEJORAS ESCUELA F-1010 - VOLCAN ANTUCO.- | CERAMICA Y ADHESIVO, SEGUN COTIZACION ADJUNTA Nº 1932 |
$ 87.580,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 87.580
|
$ 87.580
|
|
|
Total Neto
|
$ 87.580
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 16.640
|
|
$ 104.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.