|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4027-13-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-01-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4027-5-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ORD. Nº 001, 04/01/08, DEPARTAMENTO DE OBRAS, POBLACION ES ESFUERZO MIRRIHUE. |
|
Proveniente de Licitación
|
4027-5-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
36784 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
ARIDOS EL BOLDAL LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.086.140-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111701
| Arena hormigòn < 1/4 | 8 | Unidad | Arena hormigòn < 1/4 | METROS CUBICOS DE ARENA |
$ 7.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 57.600
|
$ 57.600
|
12162602
| Base granular NP TM 11/2 sin arcilla organica | 16 | Unidad | Base granular NP TM 11/2 sin arcilla organica | METROS CUBICOS DE BASE DE ESTABILIZADO HASTA 11/2 |
$ 8.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 136.000
|
$ 136.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 193.600
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 36.784
|
|
$ 230.384
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.