Orden de Compra. Nº4027-163-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-67-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4027-163-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-07-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-67-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-67-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 78470
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Maxben
Razón Social MARTA ISABEL ROJAS SANCHEZ
R.U.T. 11.341.353-0
Sucursal Maxben
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82101501
Letreros publicitarios1UnidadSeñaletica "Carabineros de Chile", según especificaciones adjuntas.- 01 Señalética "Carabineros de Chile" según oferta. $ 413.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 413.000 $ 413.000
Total Neto $ 413.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 78.470
TOTAL OC $ 491.470


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.