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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4027-177-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-08-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra emergencia Temporal |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
*
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Impuesto |
35900,937 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supercarrera |
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Razón Social |
LEONTINA DEL CARMEN PEREZ CEA
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R.U.T. |
6.181.080-3 |
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Sucursal |
supercarrera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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15101601
| Carbón | 15 | Unidad no definida | | sacos de Carbon |
$ 3.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 56.730
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$ 56.723
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50201709
| Café instantáneo | 15 | Unidad no definida | | tarros de nescafe |
$ 2.513,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 37.695
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$ 37.689
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50201709
| Café instantáneo | 15 | Unidad no definida | | tarros de milo |
$ 1.933,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.995
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$ 28.991
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25111903
| Velas | 15 | Unidad no definida | | paquetes de velas |
$ 1.261,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 18.915
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$ 18.915
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12131706
| Cerillas | 15 | Unidad no definida | | Paquetes de Fosforos |
$ 714,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.710
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$ 10.710
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50161814
| Dulces con azúcar o sustitutos | 15 | Unidad no definida | | Kilos de Azucar (5 Kilos) |
$ 2.395,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 35.925
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$ 35.924
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Total Neto
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$ 188.952
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 35.901
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$ 224.853
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.