Orden de Compra. Nº4027-177-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-68-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4027-177-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-68-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-68-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 124263,8
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Arturo Yanin Medina Flores
Razón Social ARTURO YANIN MEDINA FLORES
R.U.T. 14.267.996-5
Sucursal Arturo Yanin Medina Flores
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura1UnidadMateriales de Aseo según anexo adjunto.-MATERIALES DE ASEO SEGÚN OFERTA $ 654.020,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 654.020 $ 654.020
Total Neto $ 654.020
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 124.264
TOTAL OC $ 778.284


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.