|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4027-177-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
13-08-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4027-68-L111 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4027-68-L111 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
|
Comuna |
Antuco
|
|
Impuesto |
124263,8 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
18-08-2011 |
|
|
|
Proveedor |
Arturo Yanin Medina Flores |
|
Razón Social |
ARTURO YANIN MEDINA FLORES
|
|
R.U.T. |
14.267.996-5 |
|
Sucursal |
Arturo Yanin Medina Flores |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
47131611
| Palas para basura | 1 | Unidad | Materiales de Aseo según anexo adjunto.- | MATERIALES DE ASEO SEGÚN OFERTA |
$ 654.020,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 654.020
|
$ 654.020
|
|
|
Total Neto
|
$ 654.020
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 124.264
|
|
$ 778.284
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.