Orden de Compra. Nº4027-19-SE11 "Adquisición de un colchon 1 1/2 plaza Ayuda Social "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4027-19-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 17-10-2011
Nombre de la Orden de Compra Adquisición de un colchon 1 1/2 plaza Ayuda Social
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-5-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 8620,2506
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL COPIHUE
Razón Social COMERCIAL EL COPIHUE S A
R.U.T. 86.685.100-k
Sucursal EL COPIHUE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
49121502
Colchones de espuma1UnidadColchon de resortes de 1 1/2 plaza Colchon Spomo con Resortes 1 1/2 plaza $ 45.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.370 $ 45.370
Total Neto $ 45.370
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.620
TOTAL OC $ 53.990


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.