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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4027-22-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4027-21-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
697642 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial FyH SpA |
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Razón Social |
COMERCIAL FYH SPA
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R.U.T. |
77.097.665-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial FyH SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30111601
| Cemento | 1 | Global | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN REQUERIMIENTO | MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA AYUDA SOCIAL, SEGÚN OFERTA Y COTIZACIÓN ADJUNTA. |
$ 3.671.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.671.800
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$ 3.671.800
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Total Neto
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$ 3.671.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 697.642
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$ 4.369.442
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.