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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4027-244-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
01-12-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra de Colaciones, Aniversario de la Comuna |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4027-131-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
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R.U.T. |
69.250.900-5 |
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Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
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Comuna |
Antuco
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Impuesto |
13575,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
supercarrera |
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Razón Social |
LEONTINA DEL CARMEN PEREZ CEA
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R.U.T. |
6.181.080-3 |
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Sucursal |
supercarrera |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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90101802
| Reparto de comidas a domicilio | 50 | Unidad | Colaciones consistente en
2 Sándwich Queso, Jamón.
1 Bebidas 500 cc.
1 Fruta ( manzana, pera, o naranja)
1 Flan
Entrega el día 05.12.2009 a las 17:00 hrs, en el Gimnasio Municipal de la Comuna.- | |
$ 1.429,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 71.450
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$ 71.450
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Total Neto
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$ 71.450
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.576
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$ 85.026
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.