Orden de Compra. Nº4027-288-SE10 "Compra materiales de oficina programa Puente "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4027-288-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-12-2010
Nombre de la Orden de Compra Compra materiales de oficina programa Puente
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra Calixto Padilla 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna *
Impuesto 13034,9139
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL CENTER LTDA.
Razón Social COMERCIAL CENTER LIMITADA
R.U.T. 88.755.700-4
Sucursal COMERCIAL CENTER LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora7Unidad no definida Resmas Tamaño Oficio $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.591 $ 17.588
14111514
Bloques para mensajes6Unidad no definida Block Apunte Tamaño Carta $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.284 $ 4.286
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora5Unidad no definida Resmas tamaño Carta $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.460 $ 10.462
44121805
Plumas, bolígrafos o lápices de corrección10Unidad no definida Lapiz Corrector de Buena Calidad $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.782
43201801
Unidades de discos flexibles2Unidad no definida Pendrive 4 GB $ 9.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.966 $ 19.966
31201509
Cinta adhesiva de nilon10Unidad no definida Scoth Chicos $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.261
44122001
Archivadores de fichas10Unidad no definida Archivadores de palanca Tamaño Oficio $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.320 $ 8.319
14111530
Notas de papel autoadhesivo10Unidad no definida Tacos Adhesivos color Amarillo 7,5 x 7,5 $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.940 $ 2.941
Total Neto $ 68.605
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.035
TOTAL OC $ 81.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.