Orden de Compra. Nº4027-321-SE13 "Insumos para actividades de aniversario "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4027-321-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Insumos para actividades de aniversario
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-123-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 103151
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercado santa teresa
Razón Social BENEDICTO DE LA FUENTE FIGUEROA
R.U.T. 4.308.431-3
Sucursal supermercado santa teresa
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181901
Pan fresco1GlobalInsumos para convivencia y limpieza de la Villa "Abanico": 50 Choripanes y 50 panes para choripanes.- 50 Choripanes y 50 panes para choripanes $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.000 $ 17.000
50201706
Café1GlobalInsumos para atención de autoridades, según se indica en el punto 10 de la licitación. Insumos para atención de autoridades, $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
50202311
Bebidas1UnidadInsumos para atención Grupo Floclorico: 03 bebidas de 3Lts(similar coca-cola, fanta y sprite), 01 agua mineral de litro y medio y 40 sandwich queso jamon.-Insumos para atención Grupo Floclorico: 03 bebidas de 3Lts(similar coca-cola, fanta y sprite), 01 agua mineral de litro y medio y 40 sandwich queso jamon $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.000 $ 32.000
50202311
Bebidas1GlobalInsumos para Inauguración Sede Comunitaria: según se indica en el punto 10 de las bases Insumos para Inauguración Sede Comunitaria Abanico $ 78.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.500 $ 78.500
60121107
Hojas de papel de acuarelas1GlobalArticulos para Ornamentación del Parque Municipal: según se indica en el punto 10 de las bases artículos para Ornamentación del Parque Municipal $ 385.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.400 $ 385.400
Total Neto $ 542.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 103.151
TOTAL OC $ 646.051


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.