|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4027-62-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-04-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
mantencion vehiculos municipales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
MULTIPLE SIN EMISION AUTOMATICA DE ORDEN DE COMPRA. |
|
Proveniente de Licitación
|
4027-8-CO07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
5380,67213 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
COMERCIAL DIVENSER S.A
|
|
R.U.T. |
99.527.620-8 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
80161505
| Mantenciones de vehiculos año 2007. | 1 | Unidad | Mantenciones de vehiculos año 2007. | MANTENCION CAMIONETA XC-6200, CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO , REGULARIZA FACTURA 042076 09/04/07 |
$ 28.319,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 28.319
|
$ 28.319
|
|
|
Total Neto
|
$ 28.319
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.381
|
|
$ 33.700
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.