Orden de Compra. Nº4027-79-SE17 "Ayuda Social Informe Social N°189"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4027-79-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-05-2017
Nombre de la Orden de Compra Ayuda Social Informe Social N°189
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4027-8-L115
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Unidad De Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra CALIXTO PADILLA N| 155
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T. 69.250.900-5
Dirección de Facturación CALLE CALIXTO PADILLA N°155
Comuna Antuco
Impuesto 51129
Dirección de Envío de la Factura CALLE CALIXTO PADILLA N°155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Razón Social MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
R.U.T. 79.983.790-0
Sucursal MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121610
Maderas duras1GlobalMateriales Materiales según cotización adjunta N° 00005708 $ 269.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 269.100 $ 269.100
Total Neto $ 269.100
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.129
TOTAL OC $ 320.229


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.