|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4027-79-SE17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
31-05-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Ayuda Social Informe Social N°189 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4027-8-L115 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
CALIXTO PADILLA N| 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
|
Comuna |
Antuco
|
|
Impuesto |
51129 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA |
|
Razón Social |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA
|
|
R.U.T. |
79.983.790-0 |
|
Sucursal |
MULTICOMERCIAL CHILLAN LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11121610
| Maderas duras | 1 | Global | Materiales | Materiales según cotización adjunta N° 00005708 |
$ 269.100,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 269.100
|
$ 269.100
|
|
|
Total Neto
|
$ 269.100
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 51.129
|
|
$ 320.229
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.