|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4027-94-OC08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
02-07-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 4027-40-CO08 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
ORD. Nº 028 20/05/08 ENVIADO POR DON CARLOS LAGOS ZAPATA, ENCARGADO COMUNAL DE EMERGENCIA. ARTICULOS PUESTOS EN ANTUCO O LOS ANGELES, EN ALGUNA LINEA DE BUS CONSIDERAR EL FLETE EN EL PRECIO. |
|
Proveniente de Licitación
|
4027-40-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Unidad De Adquisiciones |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Calixto Padilla 155 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Antuco
|
|
R.U.T. |
69.250.900-5 |
|
Dirección de Facturación |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
6650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE CALIXTO PADILLA N°155 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
Claudio Santoro Carlini
|
|
R.U.T. |
4.784.423-1 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39111702
| Linternas FOCO GRANDE REFLECTOR RECARGABLE DORCY , MODEL 1084 | 2 | Unidad | Linternas FOCO GRANDE REFLECTOR RECARGABLE DORCY , MODEL 1084 | LISTERNAS GRANDES, CON BATERIAS RECARGABLES Y SUS RESPECTIVOS CARGADORES. |
$ 17.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 35.000
|
$ 35.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 35.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.650
|
|
$ 41.650
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.