Orden de Compra. Nº403-528-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 403-142-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 403-528-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-142-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 403-142-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 1607,4
Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-08-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS
Razón Social PROMEX S A ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO
R.U.T. 92.823.000-7
Sucursal PROMEX S.A. ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIOS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42291604
Sierras de mano, seguetas o mangos de sierra quirúrgicos para huesos2Unidad41-555-200-049-00 SIERRA GIGLI FH 415 (PABELLON CENTRAL)41-555-200-049-00 SIERRA GIGLI FH 415 (PABELLON CENTRAL) $ 4.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.460 $ 8.460
Total Neto $ 8.460
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.607
TOTAL OC $ 10.067


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.