Orden de Compra. Nº403-630-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 403-211-L111"
Recuerde que el responsable del pago es COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 403-630-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-08-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 403-211-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 403-211-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Unidad de Compra Avda. Melchor Concha y Toro 3459
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 60 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
R.U.T. 61.608.502-6
Dirección de Facturación Avda. Melchor Concha y Toro 3459
Comuna Puente Alto
Impuesto 18311,82
Dirección de Envío de la Factura Avda. Melchor Concha y Toro 3459
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-08-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rudolf Chile S.A.
Razón Social RUDOLF CHILE S A
R.U.T. 96.924.310-5
Sucursal Rudolf Chile S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281509
Bandejas o contenedores de esterilización1Unidad41-444-300-014-00 CONTENEDOR ALUMINIO ANODIZADO TAPA Y FONDO PERFORADO 300X140X70MM (EXTERNA) PABELLON INFANTIL (1) 41-444-300-014-00 CONTENEDOR ALUMINIO ANODIZADO TAPA Y FONDO PERFORADO 300X140X70MM (EXTERNA) PABELLON INFANTIL (1) $ 96.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.378 $ 96.378
Total Neto $ 96.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.312
TOTAL OC $ 114.690


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.