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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
403-84-OC07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-02-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 403-175-L106 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Despachar con guía de despacho o fotocopia de factura
FACTURAR A: COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
Pabellon Central. |
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Proveniente de Licitación
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403-175-L106 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO |
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Razón Social |
Hospital Doctor Sotero del Río
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Hospital Doctor Sotero del Río
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R.U.T. |
61.608.502-6 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
15732 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
GLADYS DEL CARMEN MIRANDA MICHEA
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R.U.T. |
6.380.064-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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56101504
| Sillas | 12 | Unidad | Sillas | sillas metalicas plegables ( adjuntar ficha de lo cotizado) |
$ 6.900,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 82.800
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$ 82.800
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Total Neto
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$ 82.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.732
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$ 98.532
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.