|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
403-882-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
03-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 403-274-LE11 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
403-274-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Complejo Asistencial Dr. Sotero del Río EQUIPAMIENTO |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
60 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
COMPLEJO ASISTENCIAL DR. SOTERO DEL RIO
|
|
R.U.T. |
61.608.502-6 |
|
Dirección de Facturación |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
|
Comuna |
Puente Alto
|
|
Impuesto |
46952,23 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Melchor Concha y Toro 3459 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
07-11-2011 |
|
|
|
Proveedor |
EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz |
|
Razón Social |
SOC COMERCIAL NEIRA Y FONSECA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.252.670-9 |
|
Sucursal |
EDILAB LTDA.Sociedad Comercial - Casa Matriz |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
42281509
| Bandejas o contenedores de esterilización | 1 | Unidad | 41-444-300-036-00 CONTENEDOR DE ALUMINIO TAPA Y FONDO PERFORADO 465X285X135 MM PAB.MATERNIDAD | 41-444-300-036-00 CONTENEDOR DE ALUMINIO TAPA Y FONDO PERFORADO 465X285X135 MM PAB.MATERNIDAD |
$ 247.117,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 247.117
|
$ 247.117
|
|
|
Total Neto
|
$ 247.117
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 46.952
|
|
$ 294.069
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.