Orden de Compra. Nº4030-13-SE22 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-1-L122"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4030-13-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-03-2022
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-1-L122
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4030-1-L122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CAMINA
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna Camiña
Impuesto 51706,98
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Prinorte
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL NORTE S.A.
R.U.T. 76.213.681-3
Sucursal Prinorte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42281602
Soluciones de glutaraldehído40UnidadSPRAY DESINFECTANTE 360CC MARCA LYSOFORM O SIMILARDESINFEC. ASOL 360 CC ABACT IGENIX TRADICIONAL $ 1.266,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.640 $ 50.640
47131604
Escobas24UnidadESCOBILLONES MULTIUSOESCOBILLON PLASTICO VIRUTEX CMG ECONOMICO $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.640 $ 26.640
14111703
Toallas de papel150UnidadTOALLAS DE PAPEL MEGA ROLLOTOALLA PAPEL 1 ROLL. 30 MT NOVA ULTRA MEGA HDO $ 1.189,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.350 $ 178.350
31211910
Mitones12UnidadPARES DE GUANTES DE VINILLO PARA LIMPIEZA EN CONSULTORIO DE CAMIÑAGUANTES LATEX VIRUTEX AMARILLO MEDIANO COVENIENTE $ 1.376,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.512 $ 16.512
Total Neto $ 272.142
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 51.707
TOTAL OC $ 323.849


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.