Orden de Compra. Nº4030-39-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-26-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Camiña
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4030-39-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4030-26-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4030-26-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Depto. De Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat S/N
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Camiña
R.U.T. 69.251.100-K
Dirección de Facturación Arturo Prat S/N
Comuna 3
Impuesto 52675,6
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat S/N
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Razón Social ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
R.U.T. 9.454.737-7
Sucursal ANDRO DAVID LAFUENTE FERNANDEZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas16Unidadinsecticida para convatir moscas, sancudos, etc (selton)  $ 1.520,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.320 $ 24.320
12141901
Cloro Cl58Unidadcloro de litro  $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.460 $ 21.460
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ16Unidadsilicona en espray o renovador de goma  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000
14111703
Toallas de papel72Unidadtoallas nova  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.720 $ 18.720
14111704
Papel higiénico24Unidadpapel higienico (confor)  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.240 $ 6.240
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables10Unidadguantes amarillos de aseo  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
47131811
Productos de lavandería24Unidadrinso mediano de 400 g.  $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.200 $ 13.200
47131816
Desodorantes14Unidaddeshorante ambiental, los que se enchufan y duran un mes aprox. (variados aromas)  $ 2.810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.340 $ 39.340
47131829
Productos de limpieza del baño36Unidadpastilla desinfectante de baño  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.800 $ 10.800
47131805
Limpiadores de uso general48Unidadlimpiador y desinfectante de piso (poet)  $ 820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.360 $ 39.360
47131803
Desinfectantes domésticos50Unidaddesinfectante lysoform  $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.500 $ 69.500
Total Neto $ 277.240
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 52.676
TOTAL OC $ 329.916


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.