Orden de Compra. Nº4034-1011-AG25 "ADQUISICIÓN DE 148 AGENDAS ESCOLARES PARA ESCUELA F-839, ORD N° 220, FONDOS SEP 90%"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-1011-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 148 AGENDAS ESCOLARES PARA ESCUELA F-839, ORD N° 220, FONDOS SEP 90%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 239020
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA DE PRODUCTOS

            DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA

 ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.

LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS.

CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl /

CELULAR: +569 97893927

ENCARGADA DE PAGOS FACTURAS

 

CONTACTO: IRENE CHÁVEZ /    irene.chavez@daemcanete.cl

 FONO: 412758622

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDICIÓN IMPRESION
Razón Social RAUL SANTIAGO PLENCOVICH HAMAME
R.U.T. 7.150.866-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal EDICIÓN IMPRESION
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111516
Agendas148Unidad148 AGENDAS ESCOLARES PARA ESCUELA F-839148 AGENDAS ESCOLARES PARA ESCUELA F-839 $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.258.000 $ 1.258.000
Total Neto $ 1.258.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 239.020
TOTAL OC $ 1.497.020


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.371.385-7 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 7.150.866-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 16.185.758-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.