Orden de Compra. Nº4034-122-AG26 "CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA VEHÍCULOS DAEM CAÑETE, SP 12 - FONDOS DAEM"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-122-AG26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA VEHÍCULOS DAEM CAÑETE, SP 12 - FONDOS DAEM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 26125
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA Y EJECUCIÓN
SERVICIO DE MANTENCIÓN, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA VEHÍCULOS DAEM CAÑETE

COMPRA ÁGIL: 4034-104-COT26

CUENTA: 215.22.06.001

COORDINAR EJECUCIÓN CON JOHANA LEPICHEO (FONO CONTACTO: 412613130)

ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE.
LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.
CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS/CELULAR: +569 97893927 Y JAIME AVILÉS/ CELULAR: +569 94888728
ENVIAR FACTURA A: benjamín.ceballos@daemcanete.cl

ENVIAR FACTURA JUNTO CON LOS PRODUCTOS A BODEGA DAEM O POR MAIL Irene.chavez@daemcanete.cl 
INDICAR EN FACTURA N° DE OC.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Seal Fire SpA.
Razón Social SEAL FIRE SPA
R.U.T. 77.037.311-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Seal Fire SpA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46191601
Extintores24UnidadSERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES: 13 EXTINTORES DE 6 KILOS 3 EXTINTORES DE 4 KILOS 8 EXTINTORES DE 1 KILOSERVICIO DE MANTENCIÓN Y RECARGA DE EXTINTORES: 13 EXTINTORES DE 6 KILOS 3 EXTINTORES DE 4 KILOS 8 EXTINTORES DE 1 KILO $ 4.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
46191601
Extintores1UnidadADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE 4 KILOSADQUISICIÓN DE EXTINTOR DE 4 KILOS $ 19.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.900 $ 19.900
Total Neto $ 137.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 26.125
TOTAL OC $ 163.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.