Orden de Compra. Nº4034-1341-AG23 "ADQUISICIÓN DE 4 TELONES ELÉCTRICOS PARA ESCUELA G-809- FONDOS SEP 90%"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-1341-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE 4 TELONES ELÉCTRICOS PARA ESCUELA G-809- FONDOS SEP 90%
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
Comuna Cañete
Impuesto 155792,59
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT N° 220, SEGUNDO PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
ENTREGA

ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 373 B CAÑETE.

LUNES A VIERNES DE 09:00 A 13:30 HORAS.

CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS/CELULAR: +569 97893927 Y JAIME AVILÉS/ CELULAR: +569 94888728

ENVIAR FACTURA A: benjamín.ceballos@daemcanete.cl

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Avstore Spa
Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZACIÓN AVSTORE SPA
R.U.T. 76.805.813-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Avstore Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección4Unidad4 TELONES PARA ESCUELA G-8094 TELONES PARA ESCUELA G-809 $ 204.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 819.960 $ 819.960
Total Neto $ 819.960
Descuento $ 0
Cargos $ 1
IVA  19  % $ 155.793
TOTAL OC $ 975.754


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.704.078-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.359.651-4 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.368.859-3 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.328.259-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.399.616-4 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 76.805.813-k Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.808.090-3 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 96.808.090-3 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.