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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4034-138-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
08-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIAL DE LIBRERIA PARA ESCUELA G-850-FONDOS PRO RETENCION 2025 ORD N° 162 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Daem |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
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R.U.T. |
69.160.501-9 |
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Dirección de Unidad de Compra |
DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE. LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl CELULAR: +569 97893927 ENCARGADA DE PAGOS CONTACTO: |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
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R.U.T. |
69.160.501-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT 220 |
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Comuna |
Cañete
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Impuesto |
543400 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT 220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| ENTREGA | DATOS DE ENTREGA DE PRODUCTOS Y FACTURA ENTREGAR EN BODEGA DAEM UBICADA EN ARTURO PRAT 371 B CAÑETE. LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:00 HORAS. CONTACTO: BENJAMÍN CEBALLOS / benjamin.ceballos@daemcanete.cl CELULAR: +569 97893927 ENCARGADA DE PAGOS CONTACTO: IRENE CHÁVEZ FONO: 412758622
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Proveedor |
ANFU CHILE SPA |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA
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R.U.T. |
77.919.245-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ANFU CHILE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60131203
| Flautas musicales | 1 | Paquete | ORD N°176 Y COT ADJ. | |
$ 560.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 560.000
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$ 560.000
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60121507
| Marcadores de témpera o tiza de ventana | 1 | Paquete | ORD N° 162
PRESENTAR COTIZACION FORMAL CON DETALLE DE LOS PRODUCTOS | |
$ 2.300.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.300.000
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$ 2.300.000
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Total Neto
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$ 2.860.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 543.400
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$ 3.403.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.