Orden de Compra. Nº4034-159-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-92-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4034-159-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-05-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4034-92-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4034-92-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Daem
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación
R.U.T. 69.160.501-9
Dirección de Facturación ARTURO PRAT 220
Comuna Cañete
Impuesto 74176
Dirección de Envío de la Factura ARTURO PRAT 220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-05-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor "FACAVA" Electricidad
Razón Social JUAN RUPERTO CANCINO GARRIDO
R.U.T. 9.633.707-8
Sucursal "FACAVA" Electricidad
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31261503
Cubiertas y cajas de acero3050Metro Linealcable de red  $ 128,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 390.400 $ 390.400
Total Neto $ 390.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 74.176
TOTAL OC $ 464.576


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.